網(wǎng)站支持IPv6
發(fā)布時(shí)間:2025-01-17 15:28 信息來(lái)源:會(huì)同縣財(cái)政局
目 錄
第一部分 會(huì)同縣水利局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)一般性支出情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 會(huì)同縣水利局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
貫徹落實(shí)中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省市縣關(guān)于水利工作部署要求,承擔(dān)著全縣水利規(guī)劃、水利水電工程建設(shè)與管理、水資源的節(jié)約保護(hù)開(kāi)發(fā)和利用、水土保持、河湖管理、水行政審批服務(wù)、水行政執(zhí)法、水旱災(zāi)害防御、農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行、水利工程移民管理和指導(dǎo)農(nóng)村小水電安全運(yùn)行管理等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè):辦公室(人事財(cái)務(wù)股)、水利規(guī)劃科技與建設(shè)股、水資源與政策法規(guī)股(縣節(jié)約用水辦公室)、水利工程質(zhì)量與運(yùn)行安全監(jiān)管股(水旱災(zāi)害防御股)、河湖管理股(河長(zhǎng)制工作股)、行政審批服務(wù)股(水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水庫(kù)移民股)。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè):水利水電建設(shè)服務(wù)站、水旱災(zāi)害防御中心、水保水資源服務(wù)中心。
2.人員情況:核定行政編制7名,實(shí)有6名;核定全額事業(yè)編制24名,實(shí)有23名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
會(huì)同縣水利局部門只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣水利局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算情況:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算數(shù)2466萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2466萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入22萬(wàn)元。收入較去年減少4036.75萬(wàn)元,主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金減少。
(二)支出預(yù)算情況:2025年本部門支出預(yù)算數(shù)2466萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出39.57萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.97萬(wàn)元,農(nóng)林水支出2380.27萬(wàn)元,住房保障支出29.19萬(wàn)元。支出較去年減少4036.75萬(wàn)元,主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2466萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出39.57萬(wàn)元,占1.61%;衛(wèi)生健康支出16.97萬(wàn)元,占0.69%;農(nóng)林水支出2380.27萬(wàn)元,占96.52%;住房保障支出29.19萬(wàn)元;占1.18%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)425.8萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)2040.2萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:非稅征收成本支出22萬(wàn)元,主要用于門店維修、征收成本費(fèi)等方面;河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,主要用于河長(zhǎng)制宣傳培訓(xùn)及河道巡查等方面;小型水庫(kù)安全管護(hù)員工資13.2萬(wàn)元,主要用于發(fā)放小型水庫(kù)安全管護(hù)員工資;湖南省大坪江會(huì)同縣治理工程項(xiàng)目(上級(jí)資金)2000萬(wàn)元,主要用于大坪江會(huì)同縣治理工程建設(shè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加12.5 萬(wàn)元,上升26.88%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。
(三)一般性支出情況:2025本部門未安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi);未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。
本部門2025年一般性支出預(yù)算共計(jì)59萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)10萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元,其他商品與服務(wù)支出30萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)情況:2025年本部門無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務(wù)用車3輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年本部門無(wú)新增車輛,無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2466萬(wàn)元,其中,基本支出425.8萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2040.2萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 預(yù)算公開(kāi)表
(詳見(jiàn)附件)
會(huì)同縣水利局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表