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發(fā)布時(shí)間:2022-06-06 14:40 信息來(lái)源:會(huì)同縣衛(wèi)生健康局
目 錄
第一部分
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)一般性支出情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
五、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 會(huì)同縣衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī),貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章,擬定并實(shí)施全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3.制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,貫徹執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計(jì)劃生育措施。
9.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作。
11.負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全縣保健工作。
12.協(xié)調(diào)推進(jìn)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。
13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
(十六)1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè),分別為:辦公室,人事股,財(cái)務(wù)股,基層衛(wèi)生健康股,愛衛(wèi)股,疾病預(yù)防控制股,規(guī)劃發(fā)展與信息化股,法規(guī)和行政審批服務(wù)股,體制改革股,醫(yī)政醫(yī)管股,中醫(yī)藥管理股,職業(yè)健康和老齡健康股,婦幼健康股,人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股,黨委辦公室,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中核算中心。
2.人員情況:組織部核定機(jī)關(guān)編制20名(包括行政編制16名、工勤編制4名),實(shí)有20名;核定事業(yè)編制25名,實(shí)有18名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
衛(wèi)生健康局部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有衛(wèi)生健康局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算情況:2022年年初預(yù)算數(shù)23575千元,比上年預(yù)算減少165千元,減少0.7%;其中:一般公共預(yù)算撥款23575千元,減少165千元,減少0.7%。
收入減少原因:人員工資調(diào)整,工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加;社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收和鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)相應(yīng)減少。
。
(二)支出預(yù)算情況:2022年年初預(yù)算數(shù)23575千元,其中一般公共服務(wù)支出23575千元,比上年預(yù)算減少165千元,減少0.7%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出3658千元,比上年預(yù)算增加278千元,增加8.22%;公用經(jīng)費(fèi)471千元,比上年預(yù)算減少219千元,減少31.74%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0千元,比上年預(yù)算減少25千元,減少100%;項(xiàng)目支出19446千元,比上年預(yù)算減少199千元,減少1.01%。
支出增加原因:人員工資增加,相應(yīng)社保增加;人員公用經(jīng)費(fèi)增加2千元/人/年(根據(jù)實(shí)際情況寫原因)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款收入23575千元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年年初預(yù)算數(shù)為4129千元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年年初預(yù)算數(shù)為19446千元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:國(guó)家基本藥物制度縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出5200千元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施國(guó)家基本藥物制度及藥品零差率銷售政策經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助; 基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出1210千元,主要用于衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的補(bǔ)助和相關(guān)的培訓(xùn)督導(dǎo); 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院75名全額撥款工資及社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)6000千元,主要用于衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)支出;計(jì)生專項(xiàng)資金支出4000千元,主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助和特別扶助等方面;武陵山片區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人才津貼521千元,主要用于衛(wèi)生院初級(jí)以上職稱(含初級(jí))的在編在崗醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員的補(bǔ)助;嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)專項(xiàng)1000千元,主要用于嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放及保險(xiǎn)費(fèi)繳納;醫(yī)療廢物處置經(jīng)費(fèi)400千元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室醫(yī)療廢物收集轉(zhuǎn)運(yùn)等方面;非稅征收成本9千元,主要用于單位門店稅費(fèi)等方面;行政村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)690千元,主要用于保障行政村衛(wèi)生室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面;全科醫(yī)生津貼336千元,主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全科醫(yī)生津貼等方面;老年人意外傷害保險(xiǎn)80千元,主要用于我縣城鄉(xiāng)“四類”老人(60歲以上老年人:特困供養(yǎng)老人、城鄉(xiāng)低保老人、重點(diǎn)優(yōu)撫老人、計(jì)劃生育特殊家庭老人)補(bǔ)充保險(xiǎn)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年會(huì)同縣衛(wèi)生健康局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款471千元,比上年預(yù)算減少219千元,減少31.74%。主要原因是:人員相比上年減少4人,其他交通費(fèi)用(車補(bǔ))減少171千元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為137千元,其中,公務(wù)接待費(fèi)83千元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)54千元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)54千元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0千元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
(三)政府采購(gòu)情況
2022年衛(wèi)生健康局部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額400千元,其中,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算400千元。
(四)一般性支出情況
本部門2022年一般性支出預(yù)算共計(jì)471千元,其中:辦公費(fèi)80千元、印刷費(fèi)20千元、水費(fèi)10千元、電費(fèi)30千元、郵電費(fèi)30千元、物業(yè)管理費(fèi)26千元、差旅費(fèi)57千元、維修(護(hù))費(fèi)5千元、會(huì)議費(fèi)9千元、培訓(xùn)費(fèi)9千元、公務(wù)接待費(fèi)50千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)75千元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)50千元,黨建經(jīng)費(fèi)20千元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本單位年末共有車輛1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是本單位辦公用房,面積為2400個(gè)平方米,本單位無(wú)新增資產(chǎn)。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為23575千元,其中,基本支出4129千元,項(xiàng)目支出19446千元。目標(biāo)任務(wù):1、切實(shí)加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作;2、做好健康扶貧和衛(wèi)生健康系統(tǒng)污染防治工作;3、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;4、扎實(shí)辦好衛(wèi)生健康民生實(shí)事;5、持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力;6、全面落實(shí)健康湖南行動(dòng);7、努力全方位全周期保障人民健康;8、推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;9、支持計(jì)生協(xié)改革創(chuàng)新發(fā)展;10、統(tǒng)籌做好各項(xiàng)綜合保障工作;11、加強(qiáng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
2022年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第二部分 部門預(yù)算公開表格