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發(fā)布時(shí)間:2023-06-13 10:50 信息來(lái)源:會(huì)同縣衛(wèi)生健康局
會(huì)同縣衛(wèi)生健康局2022年度部門(mén)決算分析報(bào)告
一、單位情況
(一)基本情況。
1.主要職能。
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī),貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章,擬定并實(shí)施全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。
(2)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
(3)制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔(dān)傳染病疫情信息發(fā)布工作。
(4)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(5)貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估,貫徹執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
(6)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
(7)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
(8)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,完善計(jì)劃生育措施。
(9)指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(10)負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作。
(11)負(fù)責(zé)全縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要來(lái)賓、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,指導(dǎo)全縣保健工作。
(12)協(xié)調(diào)推進(jìn)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。
(13)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況。
2022年本單位由行政單位1個(gè),下設(shè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)組成。下設(shè)直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè),名稱(chēng)分別是:會(huì)同縣流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站、會(huì)同縣計(jì)劃生育藥具管理站、會(huì)同縣衛(wèi)生健康局信息中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中核算中心。此次決算報(bào)表還包括25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院。
3.人員情況。
2022年本單位年末實(shí)有人數(shù)42人,比上年變動(dòng)了(增加)5人。人員變化的主要原因是:一是退休1人;二是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府調(diào)入2人至局機(jī)關(guān),鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院調(diào)2人至局機(jī)關(guān),愛(ài)衛(wèi)辦合并2人至局機(jī)關(guān)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年末實(shí)有人數(shù)596人,比上年增加23人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1.疫情防控堅(jiān)決有力。堅(jiān)持“外防輸入,內(nèi)防反彈”的要求,著力構(gòu)建公共衛(wèi)生體系和健康屏障。持續(xù)提升核酸檢測(cè)、六點(diǎn)溯源、應(yīng)隔盡隔、應(yīng)治盡治、應(yīng)接盡接能力,目前,我縣擁有具備核酸檢測(cè)能力實(shí)驗(yàn)室2家,核酸日最大檢測(cè)量達(dá)到4400余份。組建12支縣級(jí)應(yīng)急處置機(jī)動(dòng)隊(duì)伍和25支流調(diào)機(jī)動(dòng)隊(duì)伍。擁有100個(gè)房間的連山隔離點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)有序,100張床位的人民醫(yī)院隔離病區(qū)建設(shè)順利推進(jìn),預(yù)計(jì)年底有望竣工。完成新冠疫苗接種60余萬(wàn)劑次,繼續(xù)保持疫情“零新增,零感染,零病例”。2.健康會(huì)同行動(dòng)加快推進(jìn)。調(diào)整充實(shí)健康會(huì)同行動(dòng)推進(jìn)委員會(huì),扎實(shí)推進(jìn)15項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。組織縣直機(jī)關(guān)萬(wàn)名干部開(kāi)展“萬(wàn)步有約”健走活動(dòng),宣傳普及健康知識(shí),提高全民健康素養(yǎng),順利通過(guò)省級(jí)衛(wèi)生城市復(fù)審。完成省級(jí)文明城市程度指數(shù)測(cè)評(píng)迎接工作。3.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化。成立以縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)的醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組,全面落實(shí)關(guān)于加大財(cái)政投入、醫(yī)保支付方式改革、人事薪酬制度改革等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的改革要求。積極探索醫(yī)共體、醫(yī)聯(lián)體建設(shè),完成縣人民醫(yī)院與18家建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院遠(yuǎn)程診療室端對(duì)接,投資1.2億元的縣鄉(xiāng)醫(yī)共體建設(shè)已立項(xiàng),城鄉(xiāng)醫(yī)療同質(zhì)化格局初步形成。4.區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)有序開(kāi)展。縣人民醫(yī)院順利通過(guò)三級(jí)醫(yī)院評(píng)審,成為全市3家縣級(jí)三級(jí)醫(yī)院之一,新學(xué)科建設(shè)成效顯著,目前,我縣已擁有省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)1個(gè),市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)13個(gè)。5.中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)區(qū)創(chuàng)建進(jìn)展順利。完成18個(gè)建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)能力提升工程,實(shí)現(xiàn)建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)中醫(yī)建設(shè)有場(chǎng)地,有設(shè)施、有人員,有服務(wù),縣中醫(yī)院率先在全市啟動(dòng)中醫(yī)“日間病房”建設(shè),縣人民醫(yī)院完成50張床位的中醫(yī)科建設(shè),投資2.1億元縣第一中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目已立項(xiàng)準(zhǔn)備實(shí)施,6.重點(diǎn)民生實(shí)事按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)。截至9月30日,孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查完成1327人,完成率882%;新生兒先天性心臟病免費(fèi)篩查完成1268人,完成率84.53%;農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查完成5292人,完成率96.22%。高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)個(gè)人衛(wèi)生支出占總費(fèi)用比重為24.7%,位居全市前三。7.底線(xiàn)工作成效顯著。目前,系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故,安全生產(chǎn)獲評(píng)縣先進(jìn)單位,沒(méi)有發(fā)生影響嚴(yán)重的醫(yī)療事故和院感事件,沒(méi)有重大群訪(fǎng)、重大負(fù)面輿情處置不力的現(xiàn)象,沒(méi)有發(fā)生重大行風(fēng)和腐敗問(wèn)題。為護(hù)航黨的二十大貢獻(xiàn)衛(wèi)生健康力量。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
2022年,本部門(mén)年初預(yù)算收入2357.5萬(wàn)元,比上年減少16.5萬(wàn)元,下降0.69%,增減變化的主要原因是:基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加4.2萬(wàn)元;醫(yī)療廢物處置經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元;鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化人才培養(yǎng)減少5.9萬(wàn)元;社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)減少20萬(wàn)元;武陵山片區(qū)衛(wèi)生技術(shù)人才津貼增加5.8萬(wàn)元;門(mén)店租金收入減少5.3萬(wàn)元;全科醫(yī)生津貼增加6萬(wàn)元;人員經(jīng)費(fèi)增加了72.4萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)減少了21.9萬(wàn)元。其中:其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算2357.5萬(wàn)元,比上年減少16.5萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;事業(yè)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元;其他收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元,比上年增減0萬(wàn)元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整,預(yù)算跟隨調(diào)整情況,主要變化是:收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為18135萬(wàn)元,主要是預(yù)算數(shù)不包括中央、省級(jí)資金,本單位數(shù)據(jù)包含25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的匯總數(shù)據(jù)。
2022年,本部門(mén)年初預(yù)算支出2357.5萬(wàn)元,比上年減少16.5萬(wàn)元,下降0.69%,增減變化的主要原因是:基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加4.2萬(wàn)元;醫(yī)療廢物處置經(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元;鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化人才培養(yǎng)減少5.9萬(wàn)元;社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)減少20萬(wàn)元;武陵山片區(qū)衛(wèi)生技術(shù)人才津貼增加5.8萬(wàn)元;門(mén)店租金收入減少5.3萬(wàn)元;全科醫(yī)生津貼增加6萬(wàn)元;人員經(jīng)費(fèi)增加了72.4萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)減少了21.9萬(wàn)元。其中:基本支出年初預(yù)算412.9萬(wàn)元,比上年增加3.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.83%;項(xiàng)目支出年初預(yù)算1944.6萬(wàn)元,比上年減少19.9萬(wàn)元,下降1.01%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整,預(yù)算跟隨調(diào)整情況,主要變化是:減少中央、省級(jí)資金。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年收入實(shí)際完成18135萬(wàn)元,比上年增加3072萬(wàn)元,增加20.4%。主要原因是:本年疫情防控財(cái)政投入比去年增加,其它財(cái)政投入也增加,衛(wèi)生院收入增多。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成8291萬(wàn)元,比上年增加1983萬(wàn)元,增加31.43%,變化的主要原因是:本年疫情防控財(cái)政投入比去年增加,其它財(cái)政投入也增加;政府性基金財(cái)政撥款收入完成0萬(wàn)元,比上年0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入完成0萬(wàn)元,比上年0萬(wàn)元;事業(yè)收入完成0萬(wàn)元,比上年0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;經(jīng)營(yíng)收入完成0萬(wàn)元,比上年0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;附屬單位上繳收入完成0萬(wàn)元,比上年0萬(wàn)元;其他收入完成9844萬(wàn)元,比上年增加1187萬(wàn)元,增加13.71%,變化的主要原因是:今年衛(wèi)生院醫(yī)療收入比去年增多。
2022年,本部門(mén)支出18135萬(wàn)元,比上年增加2140萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.38%;變化的主要原因:本年公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增多,總支出就增多。其中:基本支出完成10542萬(wàn)元,比上年增加698萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.09%,變化的主要原因:本年公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增多,總的基本支出增多。項(xiàng)目支出7593萬(wàn)元,比上年增加144萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.45%;變化的主要原因:本年疫情防控財(cái)政投入比去年增加,其它財(cái)政投入也增加的。相應(yīng)的支出也增多。人員經(jīng)費(fèi)完成3930萬(wàn)元,比上年減少671萬(wàn)元,減少14.59%,變化的主要原因:25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年因疫情影響,衛(wèi)生院收入減少,衛(wèi)生院人員工資減少;公用經(jīng)費(fèi)完成6612萬(wàn)元,比上年增加1369萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.13%,變化的主要原因:本年度公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增多。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
(1)預(yù)、決算差異情況,可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比(因25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒(méi)有納入預(yù)算管理,預(yù)、決算數(shù)據(jù)差異較大,無(wú)法進(jìn)行比較)。
(2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重,各項(xiàng)支出占總支出的比重(可分別制作餅狀圖)。
(2)收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析(可用柱形圖或折線(xiàn)圖)。
2022年度總收入18135萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入8291.8萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入占總收入的比重為45.72%。按功能科目分類(lèi)比較,衛(wèi)生健康支出17734.49萬(wàn)元,占總收入比重為97.79%,社會(huì)保障和就業(yè)支出81.38萬(wàn)元,占總收入比重為0.44%,農(nóng)林水支出158.08萬(wàn)元,占總收入比重為0.87%,一般公共服務(wù)支出101.85萬(wàn)元,占總收入比重為0.56%,教育支出54萬(wàn)元,占總收入比重為0.29%,科學(xué)技術(shù)與支出6萬(wàn)元,占總收入比重為0.03%。
2022年總支出18135萬(wàn)元,其中工資福利支出6713.29萬(wàn)元、占總支出比重為37.01%;商品和服務(wù)支出9466.69萬(wàn)元、占總支出比重為52.21%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1522.98萬(wàn)元、占總支出比重為8.4%;資本性支出432.86萬(wàn)元、占總支出比重為2.38%。
3.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:2022年,“三公”經(jīng)費(fèi)完成833553.83元,比上年增加312684.61元,增加60.03%,增減變化的主要原因是:本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院新購(gòu)救護(hù)車(chē)2輛。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)完成0元,比上年增減0元,增加下降0%;公務(wù)接待費(fèi)完成81561元,比上年減少13670元,減少14.35%,增減變化的主要原因是:?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約,嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成251992.83元,比上年減少173645.39元,減少40.8%,增減變化的主要原因是:?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約,嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:2022年會(huì)議費(fèi)完成33376元,比上年增加5056元,增加17.85%,增減變化的主要原因是:本年度疫情影響,縣內(nèi)開(kāi)會(huì)增多,導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)用增加。
(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2022年培訓(xùn)費(fèi)完成144642元,比上年減少102860元,減少41.56%,增減變化的主要原因是:本年度因疫情影響,培訓(xùn)減少。
(4)其他對(duì)單位影響較大的支出情況。
(5)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2022年度財(cái)政撥款收入8291.8萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入占總收入的比重為45.72%。按功能科目分類(lèi)比較,衛(wèi)生健康支出7890.47萬(wàn)元,占總收入比重為95.17%,社會(huì)保障和就業(yè)支出81.38萬(wàn)元,占總收入比重為0.98%,農(nóng)林水支出158.08萬(wàn)元,占總收入比重為1.9%,一般公共服務(wù)支出101.86萬(wàn)元,占總收入比重為1.23%,教育支出54萬(wàn)元,占總收入比重為0.65%,科學(xué)技術(shù)支出6萬(wàn)元,占總收入比重為0.07%。
2022年財(cái)政撥款支出8291.8萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出581.18萬(wàn)元、占總支出比重為7%;公用經(jīng)費(fèi)支出117.27萬(wàn)元、占總支出比重為1.42%;項(xiàng)目支出7593.34萬(wàn)元、占總支出比重為91.58%。
5.非財(cái)政撥款收入分析。
2021年度非財(cái)政撥款收入9844.02萬(wàn)元,非財(cái)政撥款收入占總收入的比重為54.28%。其中:其他收入(25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療收入)9844.02萬(wàn)元,占非財(cái)政撥款收入比重為100%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2022年,本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元,比上年減少0元,減少0%,增減變化的主要原因是:財(cái)政當(dāng)年以支定收,結(jié)余資金全部收回。
(四)績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況(如有)。
(六)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。
公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算按照定人定額每人1.2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)1.5萬(wàn)元,無(wú)法維持單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),希望財(cái)政能增加公用經(jīng)費(fèi)額度。
三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
(七)1. 建章立制,積極推進(jìn)資金管理制度化。本局制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)消費(fèi)、公務(wù)活動(dòng)、公務(wù)接待、差旅及物資管理、固定資產(chǎn)、政府采購(gòu)制度。加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)督管理,規(guī)范資金的分配、撥付、使用和發(fā)放,強(qiáng)化廉政預(yù)防,確保資金安全,提升資金執(zhí)行效益。2. 建立體系,積極推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行有序化。嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算管理,完善預(yù)算編制,嚴(yán)把編制關(guān)。規(guī)范支出執(zhí)行,嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)。健全專(zhuān)項(xiàng)資金支付辦法,優(yōu)化審核撥付流程,切實(shí)保障資金安全;實(shí)行專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用,不得將專(zhuān)項(xiàng)資金違規(guī)用于"三公"經(jīng)費(fèi)和工資福利等一般性支出,加快專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度。同時(shí),對(duì)違規(guī)使用的專(zhuān)項(xiàng)資金,堅(jiān)決予以收回并追究直接責(zé)任人員和主管人員的責(zé)任。
(二)本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。
公開(kāi)決算信息,積極推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行透明。我局按照預(yù)算管理制度的要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金信息公開(kāi),每年的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算情況在向黨委匯報(bào)后,委托財(cái)政局通過(guò)官網(wǎng)進(jìn)行集中公示,讓資金在陽(yáng)光下規(guī)范運(yùn)作。
(三)對(duì)部門(mén)決算管理工作的意見(jiàn)和建議。
1.希望賬務(wù)處理系統(tǒng)和決算軟件能夠銜接對(duì)應(yīng),直接取數(shù)生成決算報(bào)表,建立財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)云,減輕基層財(cái)務(wù)人員負(fù)擔(dān)。
2.建議財(cái)政部門(mén),加強(qiáng)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理方面的指導(dǎo),很好的利用信息化管理手段,全面實(shí)現(xiàn)信息化,來(lái)提升財(cái)務(wù)管理效率。