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發(fā)布時間:2019-09-05 00:00 信息來源:會同縣人民政府
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 決算公開表格附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
會同縣經(jīng)信科技和商務(wù)糧食局的主要職責(zé):
(一)貫徹落實國家和省市有關(guān)經(jīng)濟科技信息化的方針政策和法律法規(guī);起草工業(yè)、信息化領(lǐng)域的地方性規(guī)章草案并對相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
(二)擬訂并組織實施工業(yè)化、信息化發(fā)展規(guī)劃、計劃及產(chǎn)業(yè)政策;研究提出推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議;指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作;會同有關(guān)部門做好全縣維護企業(yè)穩(wěn)定工作。
(三)負(fù)責(zé)全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運行調(diào)節(jié),編制并組織實施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施;監(jiān)測分析近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
(四)擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題;推進信息化和工業(yè)化融合,推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合;推進全縣國民經(jīng)濟和社會信息化;推進全縣工業(yè)園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。
(五)貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、國際貿(mào)易衙區(qū)域經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策,起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的地方性法規(guī)及規(guī)章草案、政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。研究提出全縣糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃和收儲、動用縣級儲備糧的建議,擬訂糧食流通體制改革方案并組織實施,推動國有糧食企業(yè)改革,研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的建議。擬訂全縣糧食流通的地方性規(guī)章草案并監(jiān)督執(zhí)行,制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全衙原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
(六)負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革,促進商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式的發(fā)展。
(七)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓衙規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺;按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)監(jiān)督管理。
(八)負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。頭擬訂全縣科學(xué)技術(shù)的中長期規(guī)劃衙年度計劃,確定科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。
(九)牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃,組織引導(dǎo)農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和成果示范,促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會發(fā)展等等。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)縣委縣人民政府的統(tǒng)一安排部署,我局由原縣經(jīng)濟和信息化局、縣科技局、縣商務(wù)局、縣糧食局和縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社5個單位合并而成。下設(shè)二級機構(gòu)5個,為會同縣黃金管理辦公室、縣市場服務(wù)中心、縣電力和商務(wù)綜合執(zhí)法大隊、縣科技新產(chǎn)品開發(fā)研究所、縣散裝水泥管理辦公室。
(二)決算單位構(gòu)成
2018年部門決算公開單位構(gòu)成:會同縣經(jīng)信科技和商務(wù)糧食局本級
第二部分 2018年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年本年度本部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,收入決算數(shù)為3343.52萬元,2017年度收入決算數(shù)為3570.86萬元。本年度與上年度對比,收入減少227.34萬元,減少幅度為6.37%。主要原因是:厲行節(jié)儉,壓縮開支。
2018年支出決算數(shù)為3343.52萬元,2017年支出決算數(shù)為3546.22萬元。本年度與上年度對比,支出減少202.7萬元,減少幅度為5.72%。主要原因是:厲行節(jié)儉,壓縮開支。
二、收入決算情況說明
本年財政撥款收入3343.52萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款收入3563.6萬元,其他收入6.90萬元。
三、支出決算情況說明
本年支出3343.52萬元,其中基本支出1830.66萬元、項目支出1512.86萬元;收支相抵后,結(jié)余為0萬元。
本年支出決算數(shù)為3343.52萬元,按功能分類分別為行政運行支出212.92萬元,公共安全支出0.7萬元,科學(xué)技術(shù)支出858.95萬元,社會保障與就業(yè)支出40.19萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出750萬元,農(nóng)林水支出(扶貧資金)109.2萬元,資源勘探信息等支出1099.39萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出179萬元,糧油物資儲備支出93.17萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入決算數(shù)為3343.52萬元,2017年度收入決算數(shù)為3563.96萬萬元。本年度與上年度對比,收入減少220.44萬元,減少幅度為6.19%。主要原因是:厲行節(jié)儉,壓縮開支。
2018年財政撥款支出決算數(shù)為3343.52萬元,2017年度支出決算數(shù)為3563.96萬元。其本年度與上年度對比,支出減少220.44萬元,減少幅度為6.19%。主要原因是:厲行節(jié)儉,壓縮開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款本年支出數(shù)2593.52萬元、占本年支出的77.57%,2017年支出決算數(shù)為3539.32萬元。本年度與上年度對比,支出減少945.80萬元,減少加幅度為26.72 %。主要原因是節(jié)約開支。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本年財政撥款支出決算數(shù)為2593.52萬元,按功能分類分別為行政運行收入212.92萬元,占總支出的6.37%,公共安全支出0.7萬元,占總支出的0.02%,科學(xué)技術(shù)支出858.95,占總支出的25.69%,社會保障與就業(yè)支出40.19萬元,占總支出的1.2%,農(nóng)林水支出(扶貧資金)109.2萬元,占總支出的3.27%。資源勘探信息等支出1099.39萬元,占總支出的32.88%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出179萬元,占總支出的5.35%,糧油物資儲備支出93.17萬元,占總支出的2.79%
(三)財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出決算具體情況詳見附表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1830.66萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車及運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
其中:人員經(jīng)費支出877.57萬元,占總支出的47.94%,公用經(jīng)費支出953.09萬元,占總支出的52.06%。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
本年“三公經(jīng)費”支出數(shù)決算數(shù)為10.70萬元,與去年支出決算數(shù)相比較減少16.77萬元;與年初預(yù)算數(shù)28.9萬相比較減少18.20萬元,減幅為62.97% 。全年“三公經(jīng)費”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi),并逐年減少。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)儉。
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。公務(wù)用車購置費及運行維護費年初預(yù)算8.9萬元,決算8.84萬元,減少0.06萬元;公務(wù)接待費年初預(yù)算20萬元,決算1.86萬元,減少18.14萬元。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,厲行節(jié)儉。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
本年“三公經(jīng)費”由因公出國(境)費、公務(wù)用車購置費及運行維護費、公務(wù)接待費組成。公務(wù)用車保有量一臺,其車輛運行維護費支出8.84萬元;公務(wù)接待45批次,接待255人,接待支出1.86萬元。公務(wù)用車購置費0萬元;全年因公出國(境)0批次,0人次,因公出國(境)費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
政府性基金預(yù)算年初結(jié)余0萬元,收入750萬元,支出750萬元,年末結(jié)余0萬元。全部為項目支出,按功能分類主要為城鄉(xiāng)社區(qū)支出( 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出)750萬元。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年決算實行績效管理目標(biāo)的項目1個,涉及一般公共預(yù)算撥款3343.52萬元,納入績效評價試點的項目0個,涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元,重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出192.05萬元,比2017年決算258.61萬元相比,減少66.56萬元。主要原因是:厲行節(jié)儉,壓縮開支,機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。
(二)政府采購支出情況。
本部門2018年度政府采購支出總額476.33萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程0萬元,政府采購服務(wù)支出476.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12 月31 日,本部門共有車輛1輛,其中:其他用車1輛;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。(可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明)
15、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出
16.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
18.政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
第五部分 決算公開表格附件