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發(fā)布時(shí)間:2022-07-13 18:03 信息來(lái)源:會(huì)同縣漠濱侗族苗族鄉(xiāng)
目 錄
第一部分 會(huì)同縣漠濱侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)一般性支出情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
五、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
二十、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 會(huì)同縣漠濱鄉(xiāng)人民政府 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。
2.聽(tīng)取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告,監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。
3.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,財(cái)政預(yù)算的部分變更。
4.檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)。
5.組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門(mén)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為:黨政綜合辦公室、黨經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室;設(shè)置3個(gè)直屬事業(yè)單位,分別為:社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)中心)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心;設(shè)置1個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu):綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
2.人員情況:組織部核定機(jī)關(guān)編制15名(包括行政編制15名),實(shí)有15名;核定事業(yè)編制21名,實(shí)有20名,1人離休。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
會(huì)同縣漠濱鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣漠濱鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2022年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算情況:2022年年初預(yù)算數(shù):2022年年初預(yù)算數(shù)4642.6千元,比上年預(yù)算減少4613.29千元,減少49.84%;其中一般公共預(yù)算撥款4642.6千元,比上年預(yù)算減少3887.29千元,減少45.57%。納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0千元。
收入增減原因:公共財(cái)政補(bǔ)助減少、一般公共預(yù)算撥款減少、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入減少。
(二)支出預(yù)算情況:2022年年初預(yù)算數(shù)4642.6千元,比上年預(yù)算減少4613.29千元,減少49.84%;其中一般公共服務(wù)支出4642.6千元,比上年預(yù)算減少2124.66千元,減少31.40%;其中:機(jī)關(guān)工資福利支出2370千元,比上年預(yù)算增加65千元;公用經(jīng)費(fèi)556千元,比上年預(yù)算減少1117.1千元,減少66.77%;項(xiàng)目支出894千元,比上年預(yù)算減少1372.06千元。
支出增減原因:財(cái)政縮減開(kāi)支,人員公用經(jīng)費(fèi)減少,工資增加,更加重視社會(huì)保障。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款收入4642.6千元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年年初預(yù)算數(shù)為3748.6千元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2022年年初預(yù)算數(shù)為894千元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:按項(xiàng)目管理的工資福利支出102千元,按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出792千元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年會(huì)同縣漠濱鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款556千元,比2021年減少1117.1千元,減少66.67%主要原因單位公用經(jīng)費(fèi)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為206千元,其中,公務(wù)接待費(fèi)111千元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)95千元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0千元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)95千元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0千元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1千元,主要是壓縮接待費(fèi)、減少公車(chē)出行。
(三)政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
(四)一般性支出情況
本部門(mén)2022年一般性支出預(yù)算共計(jì)556千元,其中辦公費(fèi)80千元,主要用于代表履職的辦公費(fèi)開(kāi)支等方面;印刷費(fèi)100千元,主要用于代表調(diào)研、執(zhí)法檢查、宣傳開(kāi)支;電費(fèi)50千元、差旅費(fèi)70千元,會(huì)議費(fèi)50千元,主要用于代表調(diào)研、視察、評(píng)議、執(zhí)法檢查開(kāi)支;公務(wù)接待費(fèi)111千元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95千元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日,本單位年末共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。本單位無(wú)新增資產(chǎn)。土地共計(jì)5400平方米,價(jià)值52千元,房屋及構(gòu)筑物3510平方米,價(jià)值523千元。其中辦公用房1200平方米,價(jià)值222千元,其他用房1800平方米,價(jià)值201千元,保障性住房510平方米,價(jià)值168千元。
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,納入2022年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為4642.6千元,其中,基本支出3748.6千元,項(xiàng)目支出894千元。目標(biāo)任務(wù):檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。聽(tīng)取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告,監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,財(cái)政預(yù)算的部分變更。檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)。組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。
2022年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。