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?會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算編制說明

發(fā)布時間:2020-01-18 15:43 信息來源:會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)

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一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預算

(三)政府采購情況

(四)一般性支出情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表(分類)

五、基本支出預算明細表-工資福利支出

六、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出

十一、一般公共預算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

十二、一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款支出預算

十六、專項資金預算匯總表

十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學生

十九、三公經(jīng)費預算表

二十、政府采購預算表

二十一、購買服務(wù)預算表

第一部分  會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定,執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。

2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團和縣政府負責并報告工作。

3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,編制并執(zhí)行財政預算。

4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。

5、負責鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作,維護社會秩序,保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利,保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會工作。

7、法律規(guī)定的其他職責。

(二)機構(gòu)設(shè)置

會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府設(shè)有黨政辦、黨建辦、紀委辦、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所、國土所9個職能科室。人員情況:組織部核定機關(guān)編制17名,核定事業(yè)編制24名,單位實有在職人數(shù)35人。

二、部門預算單位構(gòu)成

寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入,又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入;支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

(一)收入預算情況:2020年年初預算數(shù)5263.78千元,比上年預算增加863.82千元,增長19.63%;一般公共預算經(jīng)費撥款4672.78千元,比上年預算增加850.82千元,增長22.26%。

收入增減原因:人員增加以及工資調(diào)整,工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加;縣政府加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付保障力度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部保障水平達到3.5萬元/人/年2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險單位繳納部分計入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

(二)支出預算情況:2020年年初預算數(shù)5263.78千元,比上年預算增加863.82千元,增加19.63%;其中一般公共服務(wù)支出3647.69千元,比上年預算增加814.99千元,增長28.77%。

支出增減原因:人員增加以及工資調(diào)整,工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加;縣政府加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付保障力度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部保障水平達到3.5萬元/人/年2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險單位繳納部分計入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入5263.78千元,具體安排如下:

(一)基本支出3647.69千元,為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出1616.09千元,為村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費以及民政資金。

五、政府性基金預算支出

2020年政府性基金預算支出0千元。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5263.78千元,比上年預算增加863.82千元,增加19.63%。主要原因是:人員增加以及工資調(diào)整,工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加;縣政府加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付保障力度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部保障水平達到3.5萬元/人/年2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險單位繳納部分計入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預算。

(二)“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為158千元,其中,公務(wù)接待費74千元,公務(wù)用車購置及運行費84千元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少39千元,減少19.8%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,把控標準,嚴控開支。

(三)政府采購情況

2020年寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購預算總額0千元。

(四)一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預算共計1267.4千元,其中辦公費327.81千元、印刷費189千元、電費50千元、郵電費45千元、差旅費110千元、維修(護)費5千元、租賃費50千元、會議費67千元、公務(wù)接待費74千元、勞務(wù)費90千元、公務(wù)用車運行維護費84千元、黨建經(jīng)費37.59千元、其他商品和服務(wù)支出138千元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至202012月31日,本單位年末共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。本單位無新增資產(chǎn)。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年度未安排重點項目預算

七、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

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