2021年度會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府部門決算
發(fā)布時(shí)間:2022-09-30 09:59
信息來源:會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)
2021年度
會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民
政府部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
單位概況
一、部門職責(zé)
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,
發(fā)布決定和命令,貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī);
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域
內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、
司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作,搞好征兵、預(yù)備役工
作和擁軍優(yōu)屬等工作;
3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作;
4、認(rèn)真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設(shè)和管理規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)
等工作,依法進(jìn)行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社
會(huì)救濟(jì)等工作以及村委會(huì)和鄉(xiāng)政府的日常管理工作;
5、保護(hù)全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的
合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
6、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:青朗侗族苗族鄉(xiāng)為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu),下設(shè)有黨政辦、黨建辦、
紀(jì)委辦、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大
隊(duì)、司法所、國土所。
(二)決算單位構(gòu)成
2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:會(huì)同縣青朗侗族苗族人民政
府本級(jí)。
第二部分
部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門: 會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
收入 支出
項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù)
欄 次 1 欄 次 2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 1,084.33 一、一般公共服務(wù)支出 32 1,140.86
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 90.00 二、外交支出 33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 三、國防支出 34
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 四、公共安全支出 35 18.32
五、事業(yè)收入 5 五、教育支出 36 0.29
六、經(jīng)營收入 6 六、科學(xué)技術(shù)支出 37
七、附屬單位上繳收入 7 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 3.11
八、其他收入 8 118.37 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 39 61.37
9 九、衛(wèi)生健康支出 40 31.71
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 90.00
12 十二、農(nóng)林水支出 43 154.24
13 十三、交通運(yùn)輸支出 44 38.62
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地區(qū)支出 48
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 51
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54 10.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 55
25 二十五、債務(wù)付息支出 56
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57
本年收入合計(jì) 27 1,292.70 本年支出合計(jì) 58 1,548.53
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 結(jié)余分配 59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 255.83 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60
30 61
總計(jì) 31 1548.53 總計(jì) 62 1548.53
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開02表
部門: 會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
項(xiàng) 目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 1,292.70 1,174.33 118.37
201 一般公共服務(wù)支出 906.61 788.24 118.37
20102 政協(xié)事務(wù) 0.07 0.07
2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 0.07 0.07
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 902.66 784.29 118.37
2010301 行政運(yùn)行 700.08 700.08
2010302 一般行政管理事務(wù) 0.36 0.36
2010308 信訪事務(wù) 3.28 3.28
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 198.94 80.57 118.37
20106 財(cái)政事務(wù) 1.21 1.21
2010602 一般行政管理事務(wù) 1.21 1.21
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 1.06 1.06
2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 1.06 1.06
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1.06 1.06
2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1.06 1.06
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 0.56 0.56
2013404 宗教事務(wù) 0.56 0.56
204 公共安全支出 18.32 18.32
20402 公安 18.32 18.32
2040202 一般行政管理事務(wù) 14.16 14.16
2040299 其他公安支出 4.16 4.16
205 教育支出 0.29 0.29
20502 普通教育 0.29 0.29
2050299 其他普通教育支出 0.29 0.29
207 文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
20799 其他文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
2079999 其他文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 61.37 61.37
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 7.02 7.02
2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 7.02 7.02
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 54.35 54.35
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 54.35 54.35
210 衛(wèi)生健康支出 31.71 31.71
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 28.59 28.59
2101201 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 28.59 28.59
21015 醫(yī)療保障管理事務(wù) 3.13 3.13
2101502 一般行政管理事務(wù) 3.13 3.13
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 90.00 90.00
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 90.00 90.00
2120802 土地開發(fā)支出 90.00 90.00
213 農(nóng)林水支出 142.67 142.67
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 20.09 20.09
2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 20.09 20.09
21302 林業(yè)和草原 6.12 6.12
2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 4.62 4.62
2130299 其他林業(yè)和草原支出 1.50 1.50
21305 扶貧 18.49 18.49
2130599 其他扶貧支出 18.49 18.49
21307 農(nóng)村綜合改革 97.96 97.96
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 97.96 97.96
214 交通運(yùn)輸支出 38.62 38.62
21401 公路水路運(yùn)輸 30.00 30.00
2140104 公路建設(shè) 30.00 30.00
21499 其他交通運(yùn)輸支出 8.62 8.62
2149999 其他交通運(yùn)輸支出 8.62 8.62
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門: 會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 1,548.53 1,534.36 14.17
201 一般公共服務(wù)支出 1,140.86 1,140.86
20102 政協(xié)事務(wù) 0.07 0.07
2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 0.07 0.07
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,136.91 1,136.91
2010301 行政運(yùn)行 934.33 934.33
2010302 一般行政管理事務(wù) 0.36 0.36
2010308 信訪事務(wù) 3.28 3.28
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 198.94 198.94
20106 財(cái)政事務(wù) 1.21 1.21
2010602 一般行政管理事務(wù) 1.21 1.21
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 1.06 1.06
2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 1.06 1.06
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1.06 1.06
2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1.06 1.06
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 0.56 0.56
2013404 宗教事務(wù) 0.56 0.56
204 公共安全支出 18.32 18.32
20402 公安 18.32 18.32
2040202 一般行政管理事務(wù) 14.16 14.16
2040299 其他公安支出 4.16 4.16
205 教育支出 0.29 0.29
20502 普通教育 0.29 0.29
2050299 其他普通教育支出 0.29 0.29
207 文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
20799 其他文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
2079999 其他文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 61.37 61.37
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 7.02 7.02
2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 7.02 7.02
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 54.35 54.35
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 54.35 54.35
210 衛(wèi)生健康支出 31.71 31.71
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 28.59 28.59
2101201 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 28.59 28.59
21015 醫(yī)療保障管理事務(wù) 3.13 3.13
2101502 一般行政管理事務(wù) 3.13 3.13
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 90.00 90.00
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 90.00 90.00
2120802 土地開發(fā)支出 90.00 90.00
213 農(nóng)林水支出 154.24 150.07 4.17
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 20.09 20.09
2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 20.09 20.09
21302 林業(yè)和草原 6.12 6.12
2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 4.62 4.62
2130299 其他林業(yè)和草原支出 1.50 1.50
21305 扶貧 25.90 25.90
2130599 其他扶貧支出 25.90 25.90
21307 農(nóng)村綜合改革 102.13 97.96 4.17
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 97.96 97.96
2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 4.17 4.17
214 交通運(yùn)輸支出 38.62 38.62
21401 公路水路運(yùn)輸 30.00 30.00
2140104 公路建設(shè) 30.00 30.00
21499 其他交通運(yùn)輸支出 8.62 8.62
2149999 其他交通運(yùn)輸支出 8.62 8.62
229 其他支出 10.00 10.00
22960 彩票公益金安排的支出 10.00 10.00
2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 10.00 10.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
收入 支出
項(xiàng) 目 行次 金額 項(xiàng) 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1 欄 次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 1,084.33 一、一般公共服務(wù)支出 33 1,022.50 1,022.50
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 90.00 二、外交支出 34
三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 3 三、國防支出 35
4 四、公共安全支出 36 18.32 18.32
5 五、教育支出 37 0.29 0.29
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 3.11 3.11
8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 61.37 61.37
9 九、衛(wèi)生健康支出 41 31.71 31.71
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 90.00 90.00
12 十二、農(nóng)林水支出 44 154.24 154.24
13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 38.62 38.62
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 10.00 10.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 56
25 二十五、債務(wù)付息支出 57
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58
本年收入合計(jì) 27 1,174.33 本年支出合計(jì) 59 1,430.16 1,330.16 100.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 255.83 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 245.83 61
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 10 62
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 31 63
總計(jì) 32 1430.16 總計(jì) 64 1430.16 1330.16 100.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門:會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 公開05表
單位:萬元
項(xiàng) 目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì) 1,330.16 1,325.99 4.17
201 一般公共服務(wù)支出 1,022.50 1,022.50
20102 政協(xié)事務(wù) 0.07 0.07
2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 0.07 0.07
20103 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1,018.54 1,018.54
2010301 行政運(yùn)行 934.33 934.33
2010302 一般行政管理事務(wù) 0.36 0.36
2010308 信訪事務(wù) 3.28 3.28
2010399 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 80.57 80.57
20106 財(cái)政事務(wù) 1.21 1.21
2010602 一般行政管理事務(wù) 1.21 1.21
20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) 1.06 1.06
2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 1.06 1.06
20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 1.06 1.06
2013199 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 1.06 1.06
20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) 0.56 0.56
2013404 宗教事務(wù) 0.56 0.56
204 公共安全支出 18.32 18.32
20402 公安 18.32 18.32
2040202 一般行政管理事務(wù) 14.16 14.16
2040299 其他公安支出 4.16 4.16
205 教育支出 0.29 0.29
20502 普通教育 0.29 0.29
2050299 其他普通教育支出 0.29 0.29
207 文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
20799 其他文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
2079999 其他文化旅游體育與傳媒支出 3.11 3.11
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 61.37 61.37
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 7.02 7.02
2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 7.02 7.02
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 54.35 54.35
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 54.35 54.35
210 衛(wèi)生健康支出 31.71 31.71
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 28.59 28.59
2101201 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 28.59 28.59
21015 醫(yī)療保障管理事務(wù) 3.13 3.13
2101502 一般行政管理事務(wù) 3.13 3.13
213 農(nóng)林水支出 154.24 150.07 4.17
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 20.09 20.09
2130135 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 20.09 20.09
21302 林業(yè)和草原 6.12 6.12
2130209 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 4.62 4.62
2130299 其他林業(yè)和草原支出 1.50 1.50
21305 扶貧 25.90 25.90
2130599 其他扶貧支出 25.90 25.90
21307 農(nóng)村綜合改革 102.13 97.96 4.17
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 97.96 97.96
2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 4.17 4.17
214 交通運(yùn)輸支出 38.62 38.62
21401 公路水路運(yùn)輸 30.00 30.00
2140104 公路建設(shè) 30.00 30.00
21499 其他交通運(yùn)輸支出 8.62 8.62
2149999 其他交通運(yùn)輸支出 8.62 8.62
合計(jì) 1,330.16 1,325.99 4.17
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
部門:會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 公開06表
單位:萬元
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 725.08 302 商品和服務(wù)支出 567.88 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101 基本工資 220.53 30201 辦公費(fèi) 25.32 30701 國內(nèi)債務(wù)付息
30102 津貼補(bǔ)貼 262.27 30202 印刷費(fèi) 38.53 30702 國外債務(wù)付息
30103 獎(jiǎng)金 114.15 30203 咨詢費(fèi) 310 資本性支出
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 18.25 30204 手續(xù)費(fèi) 31001 房屋建筑物購建
30107 績效工資 30205 水費(fèi) 31002 辦公設(shè)備購置
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 30206 電費(fèi) 8.80 31003 專用設(shè)備購置
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 30207 郵電費(fèi) 0.95 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2.68 30208 取暖費(fèi) 31006 大型修繕
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 30209 物業(yè)管理費(fèi) 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 100.18 30211 差旅費(fèi) 37.30 31008 物資儲(chǔ)備
30113 住房公積金 30212 因公出國(境)費(fèi)用 31009 土地補(bǔ)償
30114 醫(yī)療費(fèi) 30213 維修(護(hù))費(fèi) 0.24 31010 安置補(bǔ)助
30199 其他工資福利支出 7.02 30214 租賃費(fèi) 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 33.03 30215 會(huì)議費(fèi) 0.99 31012 拆遷補(bǔ)償
30301 離休費(fèi) 30216 培訓(xùn)費(fèi) 0.15 31013 公務(wù)用車購置
30302 退休費(fèi) 30217 公務(wù)接待費(fèi) 3.21 31019 其他交通工具購置
30303 退職(役)費(fèi) 30218 專用材料費(fèi) 31021 文物和陳列品購置
30304 撫恤金 30224 被裝購置費(fèi) 31022 無形資產(chǎn)購置
30305 生活補(bǔ)助 17.37 30225 專用燃料費(fèi) 31099 其他資本性支出
30306 救濟(jì)費(fèi) 30226 勞務(wù)費(fèi) 128.94 399 其他支出
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 123.96 39906 贈(zèng)與
30308 助學(xué)金 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 20.44 39907 國家賠償費(fèi)用支出
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 6.56 30229 福利費(fèi) 39908 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.95 39999 其他支出
30311 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 30239 其他交通費(fèi)用 23.37
30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 9.10 30240 稅金及附加費(fèi)用
30299 其他商品和服務(wù)支出 146.72
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 758.11 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 567.88
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門:會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 公開07表
單位:萬元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)
接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)
接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車
購置費(fèi) 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車
購置費(fèi) 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27.00 14.40 14.40 12.60 12.16 8.95 8.95 3.21
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門:會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 公開08表
單位:萬元
項(xiàng) 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 10.00 90.00 100.00 90.00 10.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 90.00 90.00 90.00
21208 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 90.00 90.00 90.00
2120802 土地開發(fā)支出 90.00 90.00 90.00
229 其他支出 10.00 10.00 10.00
22960 彩票公益金安排的支出 10.00 10.00 10.00
2296002 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 10.00 10.00 10.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開09表
部門:會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
項(xiàng) 目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì) 0 0 0
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本單位沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1548.53萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金255.83萬元),與上年相比,減少571.24萬元,減少26.95%,主要是因?yàn)槊裾Y金和涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金收入減少。
2021年度支出總計(jì)1548.53萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元),與上年相比,減少571.24萬元,減少26.95%,主要是因?yàn)槊裾Y金和涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1292.7萬元,其中:財(cái)政撥款收入1174.33萬元(包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金財(cái)政撥款收入),占90.84%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入118.37萬元,占9.16%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1548.53萬元,其中:基本支出1534.36萬元,占99.08%;項(xiàng)目支出14.17萬元,占0.92%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1174.33萬元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少283.49萬元,減少19.45%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,減少支出。
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1430.16萬元(不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,減少111.2萬元,減少7.21%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約,減少支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1330.16萬元,占本年支出合計(jì)的93%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少148.58萬元,減少10.05%,比上年減少的原因:扶貧支出和農(nóng)林水支出減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1330.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1022.5萬元,占76.87%;公共安全支出18.32萬元,占1.38%;教育支出0.29萬元,占0.02%;文化旅游體育與傳媒支出出3.11萬元,占0.23%;社會(huì)保障和就業(yè)支出61.37萬元,占4.61%;衛(wèi)生健康支出31.71萬元,占2.38%;農(nóng)林水支出154.34萬元,占11.6%;交通運(yùn)輸支出38.62萬元,占3%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為995.7萬元,支出決算數(shù)為1330.16萬元,完成年初預(yù)算的133.59%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.07萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度其他政協(xié)事務(wù)支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為697.86萬元,支出決算為934.33萬元,完成年初預(yù)算的133.89%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度人員增加,疫情防控、人居環(huán)境整治等工作開支增加。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.36萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度一般行政管理事務(wù)工作開支增加。
4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 信訪事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度為確保建黨100周年慶順利開展,加強(qiáng)了信訪維穩(wěn)工作的安排部署。
5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為80.57萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度兩會(huì)召開及建黨百年慶等活動(dòng)的開展,辦公開支增加。
6、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.21萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度財(cái)政事務(wù)類開支增加。
7、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.06萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察工作的開展,經(jīng)費(fèi)開支增加。
8、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.06萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度建黨百年慶等活動(dòng),經(jīng)費(fèi)開支增加。
9、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)宗教事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.56萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度開展宗教事務(wù)的相關(guān)工作,經(jīng)費(fèi)開支增加。
10、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.16萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:輔警人員變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)增加。
11、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3萬元,支出決算為4.16萬元,完成年初預(yù)算的138.67%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度增加輔警人員經(jīng)費(fèi)。
12、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.29萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度增加此項(xiàng)支出。
13、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.11萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度增加此項(xiàng)支出。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10萬元,支出決算為7.02萬元,完成年初預(yù)算的70.2%,決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是:人員變動(dòng),經(jīng)費(fèi)減少。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為57.55萬元,支出決算為54.35萬元,完成年初預(yù)算的94.43%,決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是:人員變動(dòng),經(jīng)費(fèi)減少。
16、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為28.59萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度增加對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
17、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.13萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度三支一扶、村務(wù)專干等編外人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
18、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)開支增加。
19、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.62萬元,支出決算為4.62萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算。
20、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.5萬元,支出決算為1.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算。
21、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為50萬元,支出決算為25.9萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是:全鄉(xiāng)已脫貧,扶貧開支減少。
22、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為171.17萬元,支出決算為97.96萬元,完成年初預(yù)算的57.23%,決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是:壓縮開支,厲行節(jié)約。
23、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.17萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度村級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
24、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年新建組級(jí)公路,經(jīng)費(fèi)開支增加。
25、公路建設(shè)(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.62萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:本年度其他交通經(jīng)費(fèi)開支增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1325.99萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)758.11萬元,占基本支出的57.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)567.88萬元,占基本支出的42.83%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算為27萬元,支出決算為12.16萬元,完成預(yù)算的45.04%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與年初預(yù)算數(shù)一致,與上年決算0萬元一致,原因是沒有因公出國(境)費(fèi)用類支出。
公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為12.6萬元,支出決算為3.21萬元,完成預(yù)算的25.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支,與上年決算0.28萬元相比,增加2.93萬元,主要原因是上年公務(wù)接待未結(jié)賬。
公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算一致,未安排車輛購置,與上年決算0萬元一致,未安排車輛購置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為14.4萬元,支出決算為8.95萬元,完成預(yù)算的62.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格把控公車維護(hù)與使用,與上年決算4.87萬元,相比增加4.08萬元,增長83.77%,主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)次數(shù)增多。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.21萬元,占26.4%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.95萬元,占73.6%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,與上年決算數(shù)一致。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.21萬元,全年共接待來訪團(tuán)組188個(gè)、來賓370人次,主要是人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.95萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.95萬元,主要是車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)支出,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入90萬元,支出100萬元,其中基本支出90萬元,項(xiàng)目支出10萬元。
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,本年支出決算為90萬元,增長100%,本年決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:增減掛鉤和占補(bǔ)平衡工作經(jīng)費(fèi)增加。
2、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,本年支出決算為10萬元,增長100%,本年決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是:上級(jí)項(xiàng)目資金增加。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出567.88萬元,上年決算數(shù)308.72萬元,增加259.16萬元,增加83.95%。主要原因是:換屆工作與增減掛鉤業(yè)務(wù)開支增加、委托業(yè)務(wù)費(fèi)開支增加、勞務(wù)費(fèi)開支增加。比年初預(yù)算數(shù)減少10449.57萬元,降低94.85%。主要原因是:厲行節(jié)儉,壓減開支。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.99萬元,用于召開黨代會(huì)、人大會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、人口普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、安保維穩(wěn)會(huì)、疫情防控等會(huì)議,人數(shù)105人,內(nèi)容為年終表彰,年度工作報(bào)告,業(yè)務(wù)培訓(xùn),維穩(wěn)工作部署、疫情防控等開支;開支培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元,用于開展村級(jí)財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),人數(shù)65人,內(nèi)容為培訓(xùn)授課費(fèi);未未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),無相關(guān)開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,部門(單位)共有車輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是單位日常運(yùn)行用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、2021年度預(yù)算績效情況說明
(1)績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
本單位2021年度整體支出1548.53萬元,其中項(xiàng)目支出14.17萬元,本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金4.17萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度用于社會(huì)福利的彩票公益金支出等1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金10萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2021年度本單位未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出。
(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為235.94萬元,執(zhí)行數(shù)為14.17萬元,完成預(yù)算的6%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:績效指標(biāo)值設(shè)置的不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施:結(jié)合績效目標(biāo)和年度工作計(jì)劃,進(jìn)一步完善年度指標(biāo)值設(shè)定,加強(qiáng)資金統(tǒng)籌。
(3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分91分,績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件。
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。
第四部分
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
14、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出
16.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
18.政府采購 :就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
第五部分
附件
2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
為加強(qiáng)預(yù)算績效管理,強(qiáng)化預(yù)算支出績效責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)[2019]10號(hào))、《會(huì)同縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(會(huì)財(cái)績[2022]11號(hào)),2021年度,會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn),抓好單位財(cái)務(wù)管理工作,現(xiàn)就2021年整體、項(xiàng)目支出績效自評(píng)如下:
一、青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)
主要職責(zé):制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、鄉(xiāng)村振興、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。推動(dòng)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理,推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能。轉(zhuǎn)變工作職能,改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機(jī)制,推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法辦事,拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,通過“一站式”服務(wù),辦理代理制等多種方式,方便群眾辦事。綜合發(fā)展人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解社會(huì)矛盾。
主要工作任務(wù)及目標(biāo)是:
(一)加快城鎮(zhèn)化建設(shè),升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施,加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開展人居環(huán)境整治工作和廁改工作;對(duì)鄉(xiāng)域基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造,提升鄉(xiāng)區(qū)環(huán)境水平。
(二)維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定,支持促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收,提高、改善農(nóng)民生活水平。
(三)保障鄉(xiāng)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn),維護(hù)基層政權(quán)穩(wěn)定,提高鄉(xiāng)政府服務(wù)基層群眾,支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
(四)中心工作常抓不懈。堅(jiān)持一手抓業(yè)務(wù)工作,一手抓中心工作,做到兩手抓、兩手硬、雙促進(jìn)。
二、基本情況
現(xiàn)有行政編制24名,全額撥款事業(yè)編制37名,實(shí)有在職人數(shù)61人,離、退休人員0人。實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相差0人。
三、年初預(yù)算安排情況
縣本級(jí)安排青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入1480萬元,2021年度,基本支出854.06萬元,其中工資性支出474.95萬元,一般商品支出330.33萬元,對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助48.78萬元,基本支出占預(yù)算總額的55.7%; 項(xiàng)目支出625.93萬元,其中村級(jí)結(jié)算專戶390萬元、民政經(jīng)費(fèi)5.65萬元,項(xiàng)目支出占預(yù)算總額的44.3%。主要民生保障和城鄉(xiāng)發(fā)展等工作進(jìn)行安排。基本能夠保障青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府履行主要工作職責(zé)。
2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算27萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)12.6萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.4萬元。
四、本年預(yù)算執(zhí)行情況
收入方面:在實(shí)際執(zhí)行中,會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府全年總收入為1548.53萬元,其中2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余255.83萬元,本年收入1292.7萬元,具體如下:
1、縣本年年初預(yù)算撥款收入1084.33萬元,其中基本支出收入875.96萬元(工資福利收入474.95萬元、公用經(jīng)費(fèi)收入401.01萬元)。
2、縣本級(jí)年中預(yù)算調(diào)整208.37萬元:其中:基本支出收入調(diào)增194.2萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)增74.28萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助調(diào)增119.92萬元;項(xiàng)目支出收入調(diào)增14.17萬元(鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)調(diào)增14.17萬元)。
支出方面:全年實(shí)際支出為1548.53萬元,占全年收入的100%,財(cái)政均按實(shí)際支出進(jìn)度予以撥付。
(一)基本支出1534.36萬元,占收入的99.08%。其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出194.2萬元。
1、工資性支出755.08萬元,占收入48.76%,其中基本工資220.53萬元,津補(bǔ)貼292.27萬元,獎(jiǎng)金114.15萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)18.25萬元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)2.68萬元,其他社會(huì)保障100.18萬元,其他工資福利支出7.02萬元。
2、公務(wù)費(fèi)支出為610.58萬元,占收入39.43%,其中:辦公費(fèi)27.32萬元,廣告印刷費(fèi)40.53萬元,電費(fèi)8.9萬元,郵電費(fèi)1.05萬元,差旅費(fèi)37.8萬元,維修(護(hù))費(fèi)0.24萬元,會(huì)議費(fèi)0.99萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.71萬元,勞務(wù)費(fèi)161.94萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)123.96,工會(huì)經(jīng)費(fèi)20.44萬元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.45萬元,其他交通費(fèi)24.37萬元,其他商品和服務(wù)支出146.72萬元;
3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助168.7萬元,占收入10.89%,生活補(bǔ)助費(fèi)112.67萬元,獎(jiǎng)勵(lì)金6.56萬元,其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助49.46萬元。
(二)項(xiàng)目支出為14.17萬元。占收入的0.92%。
1、縣本級(jí)項(xiàng)目支出14.17萬元,占全年收入的0.92%,其中:
其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)14.17萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況:2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額27萬元,與2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算一致。沒有因公出國(境)人員,公務(wù)接待年初預(yù)算安排12.6萬元、實(shí)際支出3.71萬元,公務(wù)接待費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)29.45%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排14.4萬元、實(shí)際支出12.45萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)86.46%。
政府采購方面:無政府采購支出。
財(cái)務(wù)管理方面:1、加強(qiáng)預(yù)算管理。一是根據(jù)縣財(cái)政局部門預(yù)算編制的相關(guān)要求,科學(xué)地做好2021年部門預(yù)算編報(bào)工作。2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理:認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作,完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo),對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握,財(cái)務(wù)收支嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算,報(bào)賬手續(xù)完善;三是認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。財(cái)政資金管理與項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理符合國家相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施積極與財(cái)政部門銜接,做好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排,做到專款專用的原則,按年度接受縣級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門及上級(jí)工會(huì)的審計(jì)。
五、青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府工作目標(biāo)履職情況
由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整,有效的保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展,反映良好,主要表現(xiàn)在:
一、聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展,綜合實(shí)力顯著
2021年,全鄉(xiāng)國民生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)將達(dá)2.71億元,同比增長6.2%;實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入1612余萬元,同比增長19.7%;人均純年收入超過12057元,同比增長9.1%。
新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。生態(tài)茶葉、特色水果等富民支柱產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展壯大,經(jīng)濟(jì)效益提升較為明顯,為村民提供就業(yè)崗位,也提升了生活品質(zhì)。東城村藥材谷生姜種植產(chǎn)出5000余斤,創(chuàng)收約15000余元;客寨溪村提子品質(zhì)提升,產(chǎn)量有所提高;安順村、白泥村、蛤蟆塘村等村茶葉種植產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展壯大。鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,需要不斷注入新的活力,離不開“經(jīng)濟(jì)、土地、人力”,全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體平穩(wěn),穩(wěn)中有升,發(fā)展態(tài)勢長期向好,這離不開全鄉(xiāng)各方人士的大力支持和努力。
二、鄉(xiāng)村建設(shè)猛推進(jìn),基礎(chǔ)設(shè)施換新裝
今年鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施投入持續(xù)加大,因地制宜,因需制宜,不斷增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感。朗江村建設(shè)居民生活碼頭3個(gè),受益村民200余人;坡腳村改造2公里組級(jí)公路,方便800余村民生活出行;蛤蟆塘村新建1200平方米休閑文化廣場,并設(shè)有健身器材,豐富了村民的日常生活,滿足了大家的精神文化需求;東城村修建集鎮(zhèn)街道砂石路,建設(shè)1個(gè)過河碼頭;白泥村修建的6米長淌水橋,也為400多村民生產(chǎn)生活提供了便利。全鄉(xiāng)廁所改造工程覆蓋13個(gè)村,共計(jì)330戶。規(guī)范整治朗江集鎮(zhèn)和青朗集鎮(zhèn)亂搭亂建、亂擺亂放以及占道經(jīng)營等現(xiàn)象,有效解決了趕集日集鎮(zhèn)主干道車輛通行的安全隱患,集鎮(zhèn)公共服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng),為集鎮(zhèn)提質(zhì)擴(kuò)容奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三、干群齊心斗黑惡,人人參與創(chuàng)平安
深入貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于掃黑除惡斗爭工作重大決策部署,建立健全政策宣傳和線索舉報(bào)機(jī)制,定期召開掃黑除惡群眾宣講會(huì),利用墻體定點(diǎn)標(biāo)語、滾動(dòng)顯示屏、微信朋友圈等,擴(kuò)大宣傳的覆蓋面,同時(shí),在13個(gè)村團(tuán)寨、交通要道、學(xué)校等人群密集區(qū)懸掛橫幅,形成了掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的良好社會(huì)氛圍。同時(shí)我鄉(xiāng)全面整合了鄉(xiāng)紀(jì)委、綜治辦、各村輔警、群防群治力量、網(wǎng)格管理員隊(duì)伍,將涉黑涉惡線索摸排與社會(huì)治安綜合治理、網(wǎng)格化服務(wù)管理、群防群治等常態(tài)性工作相結(jié)合,形成了長效工作機(jī)制,并對(duì)刑釋解教人員、涉毒人員等重點(diǎn)群體每月定期進(jìn)行跟蹤走訪,加大了管理防控力度,在打造平安、和諧、幸福青朗的道路上穩(wěn)步邁進(jìn)。
我鄉(xiāng)結(jié)合實(shí)際,深入扎實(shí)開展平安建設(shè)工作,落實(shí)全民知曉、全民參與、全面覆蓋的工作方針,深入開展平安創(chuàng)建宣傳,大力開展平安鄉(xiāng)、平安單位、平安校園、平安村(社區(qū))、平安林區(qū)、平安家庭等各類創(chuàng)建活動(dòng),形成了全鄉(xiāng)社會(huì)治安的和諧穩(wěn)定良好局面。全鄉(xiāng)干部職工、鄉(xiāng)直單位、村支兩委、輔警共285人組建了保平安小組,包括10名干群聯(lián)戶保平安對(duì)象和5名扶貧聯(lián)系戶對(duì)象,聯(lián)系到戶,宣傳到戶。
四、民生民利需保障,多項(xiàng)實(shí)績有溫度
教育方面:我鄉(xiāng)高度重視并大力支持教育事業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)校車安全問題整治,嚴(yán)打校車超載和非營運(yùn)車輛接送學(xué)生等違法行為,切實(shí)保障學(xué)生上下學(xué)安全,完善校園及校園周邊基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),進(jìn)一步強(qiáng)化校園周邊環(huán)境治理和安全保障工作力度。衛(wèi)計(jì)方面:持續(xù)加大節(jié)育措施落實(shí)、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等工作力度,落實(shí)基本生育免費(fèi)服務(wù),穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施“全面二孩”政策。民生保障方面:全面落實(shí)殘疾人換證工作,并按時(shí)發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼,給予殘疾人政策的保障。切實(shí)做好低保動(dòng)態(tài)調(diào)整工作和民生保障資金發(fā)放,2021年度城市和農(nóng)村低保對(duì)象動(dòng)態(tài)調(diào)整工作正在有序開展,共發(fā)放社會(huì)城鎮(zhèn)居民低保金9.2萬余元,農(nóng)村低保金223萬余元,發(fā)放五保金42.7萬元,優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼130萬余元,臨時(shí)救助資金發(fā)放114人,共計(jì)12.48萬元。醫(yī)療方面:2021年度全鄉(xiāng)新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)96%以上,有效解決了群眾看病難和看病貴問題。
五、脫貧攻堅(jiān)勤鞏固,鄉(xiāng)村振興開新局
為穩(wěn)步推進(jìn)鞏固拓展脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接,我鄉(xiāng)積極實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略各項(xiàng)工作。積極向農(nóng)戶宣傳防貧綜合保險(xiǎn)政策,以防范防貧風(fēng)險(xiǎn),截止目前,全鄉(xiāng)共理賠3戶;春季“雨露計(jì)劃”職業(yè)學(xué)歷教育補(bǔ)助做到了應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ),對(duì)符合享受補(bǔ)助的154名人員進(jìn)行了公示;為全鄉(xiāng)370個(gè)留守兒童都簽訂了委托照護(hù)協(xié)議,并落實(shí)了照護(hù)責(zé)任;農(nóng)村脫貧人口四類慢性病患者家庭醫(yī)生簽約實(shí)現(xiàn)了全覆蓋,簽約醫(yī)生為對(duì)象每年服務(wù)不少于4次;2021年新增的18戶農(nóng)村住房改造任務(wù)全部完成;48名脫貧戶(含監(jiān)測戶)因發(fā)展種植或養(yǎng)殖進(jìn)行了小額信貸,共貸款240萬元,充分滿足了有貸款意愿的脫貧人口的貸款需求。
2021年5月,我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照縣里開展“十看十排查”工作的安排部署,經(jīng)縣鄉(xiāng)村干部入戶走訪,排查出問題7個(gè),黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)收集到的問題進(jìn)行了專題研究并及時(shí)向縣里進(jìn)行了上報(bào),現(xiàn)已整改落實(shí)到位。
六、生態(tài)環(huán)保守底線,美麗鄉(xiāng)村新畫卷
為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“綠水青山就是金山銀山”的重要指示要求,堅(jiān)持綠色發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展觀念,推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),共創(chuàng)美麗青朗。我鄉(xiāng)實(shí)施渠水流域等重點(diǎn)水域禁捕退捕,并與縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心共同進(jìn)行了一次增殖放流活動(dòng),助力渠水河水域環(huán)境改善。今年來,村兩委、有關(guān)部門積極作為,耐心勸導(dǎo)沿河捕撈漁民,同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)河長巡河制度,抓好河流“清四亂”行動(dòng),切實(shí)做好巡河記錄。對(duì)農(nóng)村生活垃圾做到定時(shí)清掃,垃圾車集中處理,定期收集轉(zhuǎn)運(yùn),有效解決群眾向溪、河中傾倒生活垃圾或排放生活污水等情況,改善了全鄉(xiāng)水域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,為居民創(chuàng)造一個(gè)干凈整潔的生活環(huán)境。九月份起,為貫徹落實(shí)中央省市林長制工作精神,我鄉(xiāng)啟動(dòng)林長制工作,落實(shí)巡護(hù)制度與政策宣傳,奠定良好生態(tài)基礎(chǔ)。農(nóng)村改廁工作的實(shí)施,有效減少了各類疾病的發(fā)生,提高了群眾健康水平,改善居民生活衛(wèi)生條件,此后,我鄉(xiāng)還將加強(qiáng)對(duì)已建成衛(wèi)生廁所的管理,確保改廁工作落到實(shí)處。
七、紀(jì)律作風(fēng)做保障,監(jiān)督檢查促新貌
堅(jiān)決向“庸懶散貪”等不良作風(fēng)開戰(zhàn),戒奢戒躁,銳意進(jìn)取,勇往直前是我鄉(xiāng)紀(jì)委部門的工作準(zhǔn)則。為積極響應(yīng)中央的反腐倡廉的號(hào)召,堅(jiān)定敢辦事、不怕事的決心,我鄉(xiāng)紀(jì)委2021年度召開專題黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議6次,開展廉政談話119次,定期開展疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)、餐飲浪費(fèi)等專項(xiàng)督查,共受理、辦結(jié)群眾信訪件2件,累計(jì)通報(bào)批評(píng)4人次,約談14人次,給予誡勉談話2人,黨內(nèi)警告1人,立案1起。在紀(jì)檢干部嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作作風(fēng)與我鄉(xiāng)干部職工思想覺悟的提升相融后,整體的工作成效、辦公氛圍有了全新的升華,底線意識(shí)與規(guī)則意識(shí)深深地烙印在了每一位干部職工心頭,通過日常學(xué)習(xí)公職人員各類案例、學(xué)習(xí)糾治“四風(fēng)”、加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督,我鄉(xiāng)正積極行動(dòng),嚴(yán)格履行干部職工紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)的主體責(zé)任,為推進(jìn)清廉單元建設(shè)不懈努力。
八、意識(shí)形態(tài)下功夫,輿情信息抓的穩(wěn)
(一)健全組織領(lǐng)導(dǎo),合力壓實(shí)責(zé)任。為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制,我鄉(xiāng)把意識(shí)形態(tài)工作納入黨建工作責(zé)任制和目標(biāo)管理,同業(yè)務(wù)工作同安排同部署,納入年終績效考核的重要內(nèi)容。建立健全了鄉(xiāng)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、班子成員齊抓共管、黨政辦公室組織協(xié)調(diào)、各站所和村(社區(qū))積極配合,共同做好意識(shí)形態(tài)的工作機(jī)制。
(二)勤抓掃黑除惡,實(shí)干守住平安。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來,我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹上級(jí)決策部署,積極行動(dòng),密切配合,周密部署。一方面,建立健全各項(xiàng)工作機(jī)制,將責(zé)任分解至各部門,為掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的順利開展壓實(shí)了責(zé)任,另一方面繼續(xù)保持了高效的宣傳方式,充分利用宣傳標(biāo)語、橫幅、村喇叭、微信群等深入廣泛宣傳。同時(shí)鄉(xiāng)綜治辦也對(duì)刑釋解教人員、涉毒人員等重點(diǎn)群體每月定期進(jìn)行跟蹤走訪,加大了管理防控力度。而對(duì)于村干部我鄉(xiāng)也加大了培訓(xùn)力度,各村(社區(qū))都建立了后備干部儲(chǔ)備庫,并對(duì)軟弱渙散組織、落后村進(jìn)行了整頓。
(三)強(qiáng)化理論學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。在鄉(xiāng)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和黨員干部教育學(xué)習(xí)中,將意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容納入專題課程,并結(jié)合主題教育工作的深入開展,認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。今年我鄉(xiāng)組織開展了以下專題學(xué)習(xí)培訓(xùn):學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在中央政治局民主生活會(huì)上的重要講話精神、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大會(huì)上的重要講話精神、貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于加強(qiáng)對(duì)“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的意見、學(xué)習(xí)習(xí)近平在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神等。并通過加強(qiáng)對(duì)黨的政治理論和關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作更深入的學(xué)習(xí),鄉(xiāng)、村干部群眾政治素養(yǎng)進(jìn)一步提高,政治立場進(jìn)一步堅(jiān)定,責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。
(四)做好輿論引導(dǎo),保障網(wǎng)絡(luò)安全。始終堅(jiān)持注重做好輿論管理,牢牢掌控意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制落實(shí),明確了鄉(xiāng)、村兩級(jí)網(wǎng)信工作分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)絡(luò)員,為營造健康、有序的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和社會(huì)秩序,引領(lǐng)正確、積極的網(wǎng)絡(luò)方向和社會(huì)風(fēng)氣奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
九、疫苗接種不停歇,疫情防控不松懈
堅(jiān)定以習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神為指導(dǎo),堅(jiān)決貫徹黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和縣委縣政府決策部署,嚴(yán)格遵守對(duì)境外入會(huì)人員及中、高風(fēng)險(xiǎn)入會(huì)人員的管控要求,扎實(shí)有序完成疫苗接種工作。截至12.21日,全鄉(xiāng)疫苗接種率達(dá)95%以上。3-11歲兒童中,除因病等特殊原因外,疫苗接種已基本完成。同時(shí),我鄉(xiāng)將持續(xù)完成加強(qiáng)針接種工作,配合共同加固筑牢群體“免疫長城”。
十、績效自評(píng)結(jié)論
經(jīng)自評(píng),2021年度我會(huì)部門整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”,自查評(píng)分為96分。